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出口退稅業(yè)務介紹 | |
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2、生成本次申報 在數(shù)據(jù)加工處理中匯總增值稅進貨憑證,匯總消費稅進貨憑證,然后檢查所有數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)設定的基本申報資格檢查,自動生成預申報退稅數(shù)據(jù)軟盤,經(jīng)過稅務部門預審后,出口企業(yè)須將審核未通過的數(shù)據(jù)進行調(diào)整,然后形成正式申報。 3、打印申報表 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報中做查詢本次退稅申報數(shù)據(jù),打印增值稅進貨憑證表,增值稅退稅申報表和消費稅退稅申報表。 4、生成退稅軟盤 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報中生成退稅申報軟盤。 5、反饋信息精英外貿(mào)論壇 可做相關工作內(nèi)容:讀入稅務機關反饋信息,查詢反饋信息,確認實際退稅數(shù)據(jù),查詢增值稅進貨憑證已申報數(shù)據(jù),查詢消費稅專用稅票已申報數(shù)據(jù)。 二、實行免、抵、退稅辦法的生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報 實行免、抵、退稅辦法的生產(chǎn)企業(yè)出口貨物納稅及免抵退稅申報時間及資料憑證 1、納稅及免抵稅申報時間及資料憑證 生產(chǎn)企業(yè)在貨物報關出口且于財務作銷后,在增值稅法定納稅申報期內(nèi),向當?shù)刂鞴車悪C關辦理增值稅納稅免抵稅申報。 應提供下列資料: (1)《增值稅納稅申報表》; (2)退稅部門確認的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報表》; 。3)稅務機關要求的其他資料。 2、免抵退稅申報時間及資料憑證 在辦理完增值稅納稅申報后,應于每月15日前(逢節(jié)假日順延),再向主管國稅機關申報辦理免抵退稅。 應附送的憑證: 。1)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》; 。2)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表》; 。3)經(jīng)征稅部門審核簽章的當期《增值稅納稅申報表》; 。4)有進料加工業(yè)務的還應填報 ①《生產(chǎn)企業(yè)進料加工登記申報表》; ②《生產(chǎn)企業(yè)進料加工進口料件申報明細表》;! ③《生產(chǎn)企業(yè)進料加工海關登記手冊核銷申請表》; |
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